【跨境电商 西安】关于跨境电商亚马逊增值税
摘要:西安赛云有限公司:关于跨境电商亚马逊增值税
从亚马逊走出欧洲市场开始征收增值税的时候起,几乎每天都能看到各种媒体渠道说,“卖家逃税,海外仓库逃税被查处……”。由于中西文化的差异和语言交流的不畅,很多亚马逊中文卖家都在谈论增值税的颜色变化。事实上,增值税并不复杂。了解和理解它是什么可以解决很多问题,避免很多风险。
百度对增值税的解释:增值税是欧盟的一种税收制度(增值税),是欧盟**常用的售后增值税,也指货物的利得税。货物进入英国时(根据欧盟法律),应缴纳进口税;货物销售时,商家可以退还进口环节增值税,然后根据销售金额缴纳相应的销售税。如果卖方的产品在英国/其他欧盟的当地仓库装运,则它们在英国/其他欧盟须缴纳增值税。欧盟**间的进出口贸易实行欧盟**远程销售控制。
如果进口退税货物没有自己的增值税税号出口,则不能享受进口退税;通关也需要增值税税号,否则可能无法通关。
英国有三种增值税税率:
20%标准税率(适用于大多数商品和服务)5%低税率(如家用电或汽油)
其他欧盟**0%税率(极少数情况下适用)标准
税率:德国:19%;法国:20%;意大利:22%;西班牙:21%
算法:
进口税=进口环节增值税+进口环节税
进口环节增值税进口额=(申报价值+首航运费+关税)X20%
关税=申报价值×产品税率(不同产品,按不同税率计算)
销售环节增值税(增值税)=税后销售价格/6(已缴纳的售后税为销售价格的1/6)
1、 关于在平台上使用增值税税号
卖方不得在以公司名义注册的亚马逊账户上填写以自己名义注册的增值税税号。此外,如果您的增值税号码是租用的,则税号的主题将不同于您的亚马逊背景注册公司。一旦找到,将删除增值税编号。
2、 关于亚马逊泛欧计划使用增值税
许多卖家把英国的增值税数字加到亚马逊上,他们习惯于与其他欧洲**同步。但是,一旦税务机关发现逃税行为,他们会认为你拖欠了四个欧洲**的税款。因为你使用的是泛欧计划,他会认为你所有的商品都进入了亚马逊英国仓库,然后从亚马逊英国仓库运到欧洲其他**。作为远程销售,该税应在英国申报。
此外,人们认为远程销售不征税。事实上,应该缴纳同样的税。区别在于是在英国支付还是在当地支付。有很多卖家认为在英国支付是可以的。德国税务局会承认你在英国交的税吗?因此,建议在注册英国增值税税号后,不要与其他欧洲**同步。
3、 关于增值税税号通关
注册增值税税号后,我们仍然习惯于双倍征收清洁税。但现在亚马逊已经向税务局报告了销售情况,这意味着税务局有卖家12个月的销售记录。建议您在拥有自己的增值税编号后,不要经常使用双重清税。因为如果你不使用你的增值税号码来清关,你就不能解释你的货物的合理来源。
4、 自交税金问题
自运货物单价(含运费)高于15英镑或22欧元,需纳税。少于15英镑不一定免税。因为亚马逊的销售报告并没有说明你的商品是从中国还是英国直接寄给卖家。
因此,税务局在定义税种时,需要您提供所有直接从中国发出的货物的详细情况,并附上税号,税号不能是英国的,否则,仍需纳税。这时,你的物流供应商需要提供一个查询号码,查询你的货物从中国到英国的跟踪信息轨迹,然后税务局会认为你不需要缴纳这部分税款。
5、 合规避税
合理避税就是利用现有的规则和方法来规避当前的税收。比如,如果你有一个年销售额300万元的账户,老账户很可能涉及欠税,因为根据目前的情况,都会被检查。
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